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歐洲亞馬遜vat税號有什麼用

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歐洲亞馬遜vat税號有什麼用,説到歐洲亞馬遜vat税號,有些人是不瞭解的。而vat是指增值税税號,如果沒有vat增值税税號,會導致貨物可能被扣無法清關。下面介紹歐洲亞馬遜vat税號有什麼用!

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1、什麼是VAT

VAT指的是增值税税號,VAT即Value Added Tax、附加税、歐盟的一種税制,自動附加在商務活動產生的費用當中。

2、什麼是EROI

EORI (Economic Operators’ Registration and Identification)號碼是由歐盟成員國的海關頒發給企業或個人與海關交流的唯一必備數字標識,一國註冊全歐盟通用。

3、EORI號和VAT的區別

EORI號碼用於跨境貿易清關,是歐盟國家內清關必備的歐盟税號,特別針對國際進出口貿易企業及個人必備的一個登記税號。

而和VAT不同的是,無論申請方是否有VAT,如果進口方要以進口的名義將貨物進口到歐盟國家,同時想要申請對應國家的進口税的退税費用,都需要提交EORI 登記號,同時申請進口退税也需要有 VAT 號。

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那什麼又是英國的VAT增值税呢?

VAT是增值税(Value Added Tax)的簡稱,它適用於在英國境內產生的進口,商業交易以及服務行為。

VAT增值税(Value Added Tax)適用於那些使用海外倉儲的賣家們,因為您的產品是從英國境內發貨並完成交易的。

VAT銷售增值税和進口税是兩個獨立繳納的税項,在商品進口到英國海外倉時您繳納過商品的進口税,但在商品銷售時產生的銷售增值税VAT您也需要繳納。

如果您的產品使用英國本地倉儲進行發貨,就屬於英國的VAT增值税應繳範疇,我們建議您儘早找到解決方案註冊VAT號碼並申報和繳納税款,讓您可以合法地使用英國本地倉儲發貨和銷售。

VAT增值税的税率是多少?

VAT增值税有三種税率:20% 的標準税率(適用於絕大多數商品和服務);5% 的低税率(比如家庭用電或者汽油等);

0% 的税率(適用於極個別情況)。賣家需繳納的實際VAT=銷售税VAT—進口增值税(IMPORTVAT)。

進口增值税(IMPORTVAT)=(申報的貨物價值+頭程運費+關税)×20%(進口增值税賣家是可以申請退回的);

通常銷售税VAT是指貨物賣出後,要上繳的售後税,不同類別的產品收取的增值税VAT費率也不同;

絕大多類產品按標準VAT税率20%計,在歐盟市場,一般銷售税VAT由客户承擔的,即:銷售税VAT=產品定價(税前價格)×20%(這是客户承擔的)。

需要注意的`是,增值税VAT號碼是唯一的,您所使用的海外倉儲服務公司不能幫您代繳增值税,您也不能使用海外倉儲服務的公司或其他個人的VAT號碼作為自己的增值税賬號。

如何繳納VAT增值税?

VAT税號註冊後,有兩種途徑申請退税(進口增值税)和繳税(銷售税VAT):使用英國税務部門的官方在線操作系統自行申報;指定正規會計師代為操作。

如何申請亞馬遜VAT税號(以英國站舉例)

申請所需材料

個人、英國公司、中國公司或者香港公司都可以申請英國税號。

個人申請需要提供:

VAT申請表;

申請人護照或身份證正反兩面掃描件;

地址證明。

以下證明文件任選兩種:

近期銀行卡賬單;

近期信用卡賬單;

購房貸款明細;

租房合同;

出生證明。

歐洲亞馬遜vat税號有什麼用 第2張
  

英國公司、中國公司或者香港公司申請英國税號需要提供:

VAT申請表;

公司法人護照身份證正反兩面掃描件;

英國公司註冊證書

或國內營業執照掃描件

香港公司註冊證書和商業登記證的掃描件;

地址證明。

地址證明可以是以下文件任選兩種:

近期銀行卡賬單;

近期信用卡賬單;

購房貸款明細;

租房合同;

出生證明。

什麼情況下需要去繳納VAT呢?

1、歐盟成員國賣家只要年銷售超過8.1W(14/15財年);

2、非歐盟成員國的賣家只要你的商品的最後一程投遞是從歐盟發出的,如果要做FBA或海外倉,按規定都要註冊VAT並繳納的(比較貼切的案例就是使用歐盟倉儲的中國賣家)。

即便您使用的海外倉儲服務是由第三方物流公司提供,也從未在歐盟各國當地開設辦公室或者聘用當地員工,您仍然需要繳納VAT增值税。

3、從中國直郵的中國賣家累計12個月銷售額超過7萬英鎊,需要註冊VAT並按規定申報和繳納銷售税。

只要你符合以上任意一個條件,您必須註冊VAT並按規定申報和繳納銷售税。我想大部分賣家都會達到這個數,先註冊個税號保險點。

那我們要是符合要求但是不去交VAT會有什麼樣的危害呢?

1、貨物出口無法享受進口增值税退税。

2、貨物可能被扣無法清關。

3、難以保證電商平台正常銷售。

4、不能提供有效的VAT發票,降低外客户成交率及好評率。

5、可能會導致賬號凍結。

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1、歐洲VAT是什麼:

歐洲VAT主要指的是五個國家:德國、意大利、英國、法國和西班牙。VAT全稱為value added tax,是一種流轉税。這種流轉税是針對納税人生產經營活動的增資額所徵收的税種。

以英國為例,當服裝進入英國,服裝供應商需要繳納進口税,這個進口税主要是進口增值税,也叫進口海關增值税。

當這批服裝銷售完畢,服裝供應商可以將進口增值税作為進項税申請退回,再按照銷售額收取相應的銷售税,這就是歐洲VAT。

2、VAT税號的重要性:

VAT税號是商業活動最直接的公司代碼,用於企業的社會信用綁定,企業的納税關聯記錄;是用於進出口業務以及銷售業務的唯一指定號;

是申報公司申報税收以及相關聯的退税唯一指定號;也是第三方可以直接查詢徵信的唯一税號;VAT税號是僅有的指定號進行納税的社會代碼。

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3、VAT計算方式:

進口税=進口增值税(I MPORT VAT)+關税(I MPORT DUTY)

進口增值税I MPORT VAT=(申報貨值+頭程運費+DUTY)*20%

關税DUTY=申報貨值*產品税率(不同產品,按不同税率計算)

銷售税VAT=(淨售價net sales price的20%)或者(最終售價grass sales price反推的六分之一),VAT的標準税率為20%同時也有零税率和低税率,零税率有咖啡、嬰幼兒用品等。

4、如何給商品制定銷售價格:

產品的銷售價格(含税)=產品定價(税前價格)+銷售税VAT(客户承擔)產品定價(税前價格)=貨物到岸價+清關雜費+銷售費用+利潤貨物到岸價=原產地購買價格+頭程運費+關税。

5、如何繳納VAT增值税:

VAT税號註冊後,有兩種途徑申請退税(進口增值税)和繳税(銷售税VAT):

a、是使用英國税務部門的官方在線操作系統自行申報;

b、是指定正規會計師代為操作;

國內亞馬遜賣家需要繳納給英國政府的VAT增值税其實是很少的,只需要繳納(銷售税VAT—進口增值税)的部分,而銷售税VAT已經包含在產品售價中,是消費者自己承擔的`。

6、哪些情況需要繳納VAT税:

(1)企業在當地國家依法設立。

(2)在當地國家存儲庫存並從當地國家配送商品。

(3)從存儲庫存的其他歐盟國家向當地國家客户配送貨物,並且你從所有銷售渠道向當地國家客户的銷售額超過了遠程銷售閾值。

(4)從非歐盟國家發貨給當地國家客户,同時你(或代表你的承運人)是登記進口商。

7、VAT繳税不合格的影響:

未按時申報和繳納應付税款,歐洲相關國家税局會採取懲罰措施,例如徵收應繳税額之外的罰金、滯納金、利息等。

不遵守增值税法規相關要求,該國税局還會將該問題反映給交易所在的網上平台,並要求該網上平台採取限制措施。

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亞馬遜平台會在法律允許的範圍內配合政府相關部門對於可能存在增值税不合規的賣家和賬號進行調查;

並且會在收到税局的通知後,對被認定為不合規的賣家和賬號採取限制措施,包括下架貨物、限制刊登和禁止銷售等。

我們在此也是建議賣家朋友,在VAT税號申請通過後,請務必及時進行税務申報,每季度申報一次,以免VAT税號被政府凍結。如實申報,確保店鋪安全運營。

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