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亞馬遜歐洲站vat怎麼弄

來源:時尚達人圈    閱讀: 1.18W 次
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亞馬遜歐洲站vat怎麼弄,生活中,說到亞馬遜歐洲站vat,許多人是不瞭解的,其實亞馬遜歐洲站vat是指亞馬遜在歐洲國家從事經營活動的時候,需要給當地繳納的增值稅,而vat類似於一個企業繳稅的編號。下面介紹亞馬遜歐洲站vat怎麼弄!

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一、什麼是亞馬遜VAT、VAT稅率?

VAT是ValueAddedTax的簡寫,就是歐洲各國普遍使用的消費者增值稅。目前歐洲站對外開放的有英國、德國、法國、意大利、西班牙5個國家,各個國家有自己的VAT稅率(15%-27%標準稅率)。

英國:稅率20% ;德國:德國稅率19%;法國:稅率20%;西班牙:稅率21%意大利:稅率22%。

關於跨境賣家涉及的稅金種類及覈算公式

①關稅(DUTY)=申報貨值*產品稅率(不同產品,按不同稅率計算)

②進口增值稅(MPORTVAT)=(申報貨值+頭程運費+DUTY)*增值稅率

③銷售VAT=銷售價格/(1+稅率)*稅率

賣家們實際繳納的VAT=銷售VAT-進口VAT-其他可抵扣金額。

舉個栗子:

比如德國平臺的產品銷售價格20歐元,售出100個,德國稅率是19%

賣家應繳的銷售VAT就是 2000除以(1+19%)乘以19% 等於 319.33

以上就是VAT稅金的核算公式。

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誤區:VAT要交2次稅?利潤會縮減?

可能之前做過外貿的人都知道,在貨物進入歐洲市場的時候,就已經繳納了當地的進口稅,如果在當地銷售產品,還要交一次增值稅的話,那不就交了2次稅嗎?這樣賣家豈不是沒多少利潤可賺了?

但事實上,VAT的出現正好解決了這個問題,當賣家在歐洲市場出售產品時,只要通過自己的VAT賬號繳納產品增值稅後,是可以直接退回先前繳納的進口增值稅,這樣賣家就可以根據自己的.銷售額去繳納增值稅了。

賣家在店內設置銷售額的時候,需要注意區分含稅和不含稅。明確之後大家就會明白,銷售VAT實際上是由購買者繳納,賣家只是代爲徵收,並統一轉交給當地稅務機關。

所以本質上看,亞馬遜歐洲站賣家的利潤並不會縮減。

二、亞馬遜歐洲站VAT怎麼申請?

亞馬遜VAT申請步驟:

1、進入英國網站,點擊“Money and Tax”進入到英國稅務局網站;

2、點擊“VAT”,在列表中找到並點擊“VAT Registration”,跳轉到註冊頁面;

3、點擊“Next”,再創建一個Gateway賬號;

4、填寫姓名、郵箱、密碼等真實信息,姓名需要與VAT主體一致;

5、創建完畢後,登錄此賬號選擇稅務類型VAT,繼續註冊VAT;

6、根據個人情況選擇個人註冊或公司註冊。

7、申請VAT原因選擇“Making or intending to make taxable supplies”即可;

8、根據實際情況填寫聯繫方式、地址等真實有效的信息;

9、在About you這個頁面,勾選“I do not have a National Insurance number”,在下面選框裏選擇“China”並在“Tax identification number”那行輸入納稅編號;

10、填寫家庭地址信息

11、選擇下一步進行居住地址時間年限的驗證;

12、這裏的聯繫方式填寫需要注意加上國際區號86;

13、關於經營地址,HMRC會以此爲通郵地址,建議此地址與住址一致即可;

14、確認商業聯繫方式,HRMC通過你提供的信息與你聯繫有關申請事宜,與個人聯繫信息一致即可;

15、需填寫目前在英銷售及VAT的詳情;

16、填寫經營信息,不能包含標點符號;

17、行業類型選擇相關商業類型

18、確認所填的信息是否準確無誤;

19、如實填寫預計銷售數據,在此頁面可以勾選“YES”進行EORI號碼的申請;

20、確認固定稅率申報信息以及時間週期和繳費方式;

三、亞馬遜VAT註冊需要哪些資料?

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1、VAT亞馬遜需要註冊公司的營業執照、法定代表人護照或身份證,證照要求三證合一的營業執照和法定代表人的身份證(或者護照)翻譯成英語,加蓋翻譯公司公章和翻譯專用章。

2、商家需要準備其他資料和授權書,比如說稅局648文件、銷售報表、C79.若是零申報,則需要零申報函。

VAT亞馬遜與其他站點相比,會涉及到進出口增值稅,也是商家一定要重視的。爲了避免不必要的麻煩,建議商家及時的辦理和繳納稅務,不然會影響店鋪的正常運營。

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一、什麼是VAT?

增值稅(ValueAddedTax,簡稱VAT)是一種在歐洲範圍內實施的消費稅。幾乎所有在歐洲購買商品和服務的消費者都需要支付VAT。VAT稅率因國家而異,通常在17%到27%之間。

作爲亞馬遜歐洲站的賣家,您需要對銷售的商品和服務徵收VAT,並將其交給相應的稅務機關。

二、爲什麼需要在亞馬遜歐洲站申請VAT?

在亞馬遜歐洲站經營業務的賣家需要申請VAT,以確保符合歐洲各國的稅收法規。此外,擁有VAT號碼可以增強消費者信心,提升購物體驗。申請VAT還可以讓您更好地瞭解和管理歐洲各國的稅收政策,降低潛在的稅收風險

三、VAT申請的條件和要求

在申請VAT之前,您需要了解以下幾點:

1、確保您的企業符合當地稅收法規,瞭解各國的增值稅門檻。

2、準備好公司註冊文件,如營業執照、稅務登記證等。

3、準備好個人身份證明文件,如護照、身份證等。

4、瞭解您所銷售商品的稅收政策和稅率。

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四、亞馬遜歐洲站VAT申請流程

以下是申請VAT的詳細步驟:

步驟1:選擇適合您業務的VAT服務提供商。亞馬遜官方推薦的'VAT服務提供商可幫助您快速完成申請和管理過程。

步驟2:提交所需文件。向您選擇的VAT服務提供商提交公司註冊文件、個人身份證明文件等。

步驟3:填寫VAT申請表。根據提供商的指引,仔細填寫VAT申請表。確保提供準確的公司和個人信息,以避免因信息錯誤導致的申請延誤或拒絕。

步驟4:等待審覈和批准。提交申請後,您的VAT服務提供商將對您的資料進行審覈。這個過程可能需要幾周到幾個月不等,具體時間取決於各國稅務局的處理速度。

步驟5:獲取VAT號碼。審覈通過後,您將收到一個由稅務局分配的VAT號碼。請妥善保管這個號碼,因爲它將用於報稅和發票等業務。

步驟6:將VAT號碼添加到亞馬遜賣家賬戶。登錄您的亞馬遜賣家賬戶,將新獲得的VAT號碼添加到“稅務設置”中,確保系統能正確計算並收取VAT。

五、如何管理VAT號碼和報稅

在獲得VAT號碼後,您需要定期報稅,並確保按時繳納VAT。通常,報稅週期爲每季度或每月。具體報稅要求因國家和地區而異,所以建議與您的VAT服務提供商保持緊密聯繫,確保及時瞭解相關政策。

爲簡化報稅流程,您可以使用亞馬遜提供的VAT計算服務(AmazonVATCalculationService),該服務可以自動計算訂單中的VAT,並在需要時提供詳細的銷售報告。此外,許多第三方軟件也可以幫助您更輕鬆地管理VAT和報稅事務。

六、常見問題及解答

Q1:我是否需要在每個歐洲國家申請VAT?

A1:這取決於您的業務模式和銷售額。如果您在多個國家有存儲庫和銷售,可能需要在這些國家分別申請VAT。具體情況請諮詢您的VAT服務提供商。

Q2:我是否可以自己申請VAT,而不使用VAT服務提供商?

A2:是的,您可以自行申請VAT。但是,由於申請流程複雜且涉及多個國家的稅收政策,我們建議您尋求專業的VAT服務提供商幫助。

Q3:我需要爲每筆銷售都收取VAT嗎?

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A3:通常情況下,您需要爲每筆銷售收取VAT。但有些商品和服務可能享有稅收優惠政策,具體情況請諮詢您的VAT服務提供商。

瞭解和遵守VAT法規對於在亞馬遜歐洲站經營的賣家至關重要的賣家至關重要。

爲了確保您的業務符合歐洲各國的稅收法規,您需要申請VAT併合理管理。通過選擇合適的VAT服務提供商,瞭解各國的稅收政策,並利用亞馬遜和第三方軟件提供的工具,您可以更輕鬆地處理VAT和報稅事務。

請務必遵守當地法規,確保您的業務在亞馬遜歐洲站持續發展。

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