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倉庫管理管理制度

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在現實社會中,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度泛指以規則或運作模式,規範個體行動的一種社會結構。擬定製度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編幫大家整理的倉庫管理管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

倉庫管理管理制度

倉庫管理管理制度1

購置規定:

1、使用科室必須提出書面申請,包括所需產品型號、產地、技術參數和申請購置的設備經濟效益預測。

2、使用科室申請後,醫院召集醫療設備論證評估委員會進行可行性論證後,由藥械科進行市場調查,報招標小組,採取公開、公正、公平的招標形式,選購性能良好價格適宜的儀器設備。

驗收規定:

1、設備到貨後院領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。

2、開箱驗收設備時各種資料要齊全,否則不予籤驗收單。

3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現場調試、培訓。

4、設備隨機資料應收集整理歸檔。

管理規定:

1、貨到驗收合格後辦理出入庫手續,由財務科負責固定資產帳、總務科負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。

2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志,嚴格按操作規程使用,凡實習生、進修人員不得單獨操作,嚴禁非醫技人員使用

3、不能使用的設備由本科室提出書面請示,經總務科覈實轉到財務報廢庫,每半年進行一次清查上報院領導批示後,按程序辦理報廢手續。

4、因工作需要醫療設備需要長期調整,應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收後方可調整。

5、設備不經院領導同意,任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。

6、各科設備原則上不能外借,如工作需要在正常工作期間由總務科協調辦理互藉手續,下班後由總值班協調辦理互藉手續。互借期間,借方收入除上交醫院外,雙方各得50%。

7、設備效益分析每月一次單機分析,每季一次彙總分析,及時上報院領導。

8、固定資產每年盤點一次,做到帳物相符。

科室各種醫療設備管理保養規定:

1、設備到位後,由總務科會同相關人員安裝、驗收、調試、培訓後辦理手續,交使用科室,進行正常運行。

2、科室應有專人負責保管、養護。

3、設備應建立操作規程、使用和養護記錄。各種設備操作人員應經過培訓,熟悉設備性能及操作規程後,才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作,嚴禁非醫技人員使用。

4、設備用畢,及時復原,擦拭乾淨,保持清潔,定期由專人進行保養,記錄運行情況。

5、設備如有異常和故障立即停機,及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。

6、如有違犯操作規程,造成設備損壞者,追查當事人責任。

7、上班時接通電源,下班完畢切斷電源,下班關好門窗並落鎖,嚴防丟失和被盜。

儀器設備維修規定:

1、定期巡視臨牀各科,發現問題及時處理,設備發生故障如需維修時,各科應填寫維修申請單後,報告總務科由維修人員及時維修並做好維修記錄,保證設備完好率。

2、不準搬動的儀器,不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開,發現儀器運轉異常時,應立即查找原 因,及時排除故障,必要時應請藥械科維修人員協助,嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。

3、儀器損壞需要修理者,可按規定將維修申請逐項填寫清楚,輕便儀器送總務科維修室修理;不宜搬動者,將申請單報總務科,由總務科維修人員簽收並註明修復日期,按時交付使用。

4、各科室使用的設備,發生故障時,未經批准,不得將儀器帶往外地修。

5、各科設備維修費,檢測費,原則上由各科室支出。

大型設備購置程序:

在醫院整體規劃的前提下,由科室提出書面報告,闡明設備購置依據、相關技術、費用預測、效益分析等,總務科尋價後報設備論證評估委員會,按《領導集體重大問題議事規則》辦理。同意購買時,總務科負責召集證件齊全的合法經營企業或生產企業對所購設備進行投標,院內論證評估委員會進行論證、洽談、議標採購。

醫院整體規劃→科室書面報告→總務科尋價→上報→論證→院領導集體研究決定→議標採購醫療器械(低值易耗品)購進程序。

各科室所需物品要報計劃,填寫“醫院購置器械申請表”,需要更換的由總務科及相關科室同意後報主管院長審批,批准後方可進行購買;需增加的器械由主管科室領導批示後,再報主管院長、院長批准後進行購買。

一、更換:各科室填寫“醫院購置器械申請表”→藥械科覈查→相關科室確認→主管院長審批→院長審批→優質低價採購→交舊領新辦理相關手續。

二、增加:各科室填寫“醫院購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批准→優質低價採購→辦理出入庫手續。

倉庫管理管理制度2

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

2、原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;

3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。

4、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬,做到日清日結,確保物料進出及結存數據的正確無誤。

5、做好各類物料和產品的日常覈查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,並做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領導及相關職能部門反映,以便及時調整。

6、倉庫通道出入口要保持暢通,倉庫內要及時清理,保持整潔。

7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內後外、先下後上;出庫時應先外後內、先上後下,先進先出,防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。

8、供應部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量,並嚴格控制各類物資的庫存量。

9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本覈算的正確性。

倉庫管理管理制度3

一、倉庫保管制度的目的

通過制定倉庫作業規定及獎懲制度,指導和規範倉庫人員日常作業行爲,通過獎懲的措施起到激勵和考覈人員的作用。

二、倉庫保管員所需能力

1在公司的統一調配/領導下,負責進出施工現場所有的材料、物資、設備和設施的管理。

2掌握主要裝飾材料、物資的產品類別、規格和質量標準,瞭解材料抽樣送檢和質量證明資料有效性要求。

3熟悉倉庫、危險品的管理規定,熟悉公司有關材料的管理規定和流程,瞭解施工工藝。

4根據項目管理人員的配置,參與項目安全管理。

三、倉庫保管員的工作內容

1開工前期

1.1根據公司“安全文明施工管理規定”公司標準化工地的要求,協助安全員佈置現場:

1.2負責現場宣傳櫥窗、管理標牌、標識等進行策劃、佈置指引、警示、警告標識;

1.3劃分專項作業區域,建立普通材料倉庫、大型材料的堆放場地。

1.4倉庫內領料制度、領料人員上牆、庫內貨架排列整齊、掛鉤統一、藥箱、檢舉箱齊備。

1.5負責設置操作檯和分類垃圾架,中型設備、操作檯和人字梯刷“橘黃色”漆。

1.6按要求設置危險品倉庫,並落實安全責任人。

1.7根據要求提出倉庫、危險品管理應配置的防火器、黃砂桶、防火標識和禁止標誌。

1.8配合電工將A、B、C三級電箱編號。

2施工階段

2.1根據工種的需要,負責各班組工作服、胸卡、安全帽等勞保用品的發放(勞保用品發放記錄)。

2.1協助質量員驗收進入現場的所有物資驗收,“物資進場驗收記錄”對甲供材進行標識。

2.2按項目確定的時間發放材料,領料時間公佈倉庫區域合適位置,安排普工工作、做好其考勤、統計工作。

2.3準確、及時填寫“項目部倉庫臺帳”,A、B類材料“產品標識”、“檢驗標識”清晰,做到帳、卡、物相符,C類材料帳、物相符。

2.4提高貨架利用率、貨架和所有材料分類堆放整齊、有序,設備、工具排放整齊。

2.5按規定的週期清點庫存材料(包括甲供材)的數量,檢查並確保倉庫安全措施有效、易耗品備用齊全。

2.6檢查危險品倉庫、專業承包倉庫和堆放場地材料堆放是否符合要求。

2.7負責廢舊材料的回收和單獨存放保管。

2.8協助安全員做好成品、半成品的保護。

3竣工交付

3.1協助施工員做好現場清理、清掃和交付準備工作。

3.2統計彙總甲供、自購各種材料進場、使用和剩餘的總量,彙總半成品進場總量。

3.3 整理倉庫管理資料,需要時配合相關人員對材料、半成品相關的核對工作。

3.4將A、B、C三級電箱、滅火器等設施回收清理,對庫存材料的數量清點,按區域要求調撥設施、材料至其它項目。

通過制定倉庫作業規定及獎懲制度,指導和規範倉庫人員日常作業行爲,通過獎懲的措施起到激勵和考覈人員的作用。

倉庫管理管理制度4

爲了更好地發揮倉庫對材料的調配功能,規範公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分爲:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

2、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用後,施工員應在7天內整理工地退場材料。整理列表交給文員並填寫退倉專用‘二聯收據’。工地退場清出材料,進入倉庫時必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規範化擺放,儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。材料進倉需做好進倉記錄。

3、新工地需要購置材料,施工員需提前把計劃材料採購單交給辦公室人員,辦公室人員覈對庫存情況,決定是否購買或購買量。優先使用庫存材料,避免重複購買造成浪費。與倉庫發生各種業務關係的各相關人員必須嚴格遵守《倉庫管理作業流程》。

4、領取倉庫材料必須按要求填寫領料專用‘二聯發票’。

5、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。

6、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

7、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態,變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。

倉庫管理管理制度5

一、倉庫日常管理

1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。

2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記明細帳,做到日清日結,確保物料進出及結存數據的正確無誤。

及時登記明細帳,保證帳物一致。

3 、做好各類物料和產品的日常覈查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,並做到賬、物、腦三者一致。

如有變動及時向領導反映,以便及時調整。

4 、倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送部門領導。

二、入庫管理

1 、物料進庫時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入

庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2 、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。

未經辦理入庫手續的原料一律不得入庫存放。

同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3 、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致。

每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

三、出庫管理

1 、各類材料的發出,原則上採用先進先出法。

物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續,特殊材料須持有門店經理的批覆單,方可領用。

並做到限額領料,倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入帳。

2、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,並進行相應處理。

如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審覈批准後纔可進行處理,否則一律不準自行調整。

發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生鏽、或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門彙報。

四、倉庫是財物重地,非保管人員不得隨意進出停留,不允許代存私人物品,不得私自拿用、外借物品,不得白條抵庫。

五、原料庫房要明亮通風,定期檢查,不能有過期或黴變現象;各庫房衛生要每日一小清,每週一大清,保持庫房內貨架、地面及牆壁乾淨,無塵土、油污、麪粉、米粒及雜物,保持乾爽無異味。

六、配備擋鼠板,做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

七、倉庫管理員應責任心強,監守崗位,無故不能離崗。

對突發事件能及時處理和協調,保證生產的順利進行,嚴防意外事故發生。

倉庫管理管理制度6

一.物資入庫驗收制度

1、採購員完成採購任務,貨到廠時應及時通知品質部檢驗員(或有檢驗資質的相關人員)到倉庫辦理入庫手續,其程序具體規定如下:

1)、認真填寫《檢驗通知單》,一式三聯,並簽署。

2)、供貨單位發票(符合國家稅務規定)。

3)、發貨明細表。

4)、質保書。

5)、使用說明書。

6)、公司領導批准的採購計劃。

2、保管員判明實屬本庫保管物資後,應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量、價格,當證件完全符合後,存放在待驗區。

1)、技術質檢應根據分管物資的特性,按不同規定辦理。

2)、設備備件由設備部檢驗簽證合格後,才能入庫。

3)、勞保用品由生產部檢驗簽證合格後,才能入庫。

4)、辦公用品由綜合部檢驗簽證合格後,才能入庫。

5)、鍋爐用原煤由綜合部複覈重量,質檢部檢驗煤的指標是否與供應商提供的指標相符,達到要求才能入庫。

6)、玉米澱粉由紙板部複覈重量,質檢部檢驗澱粉的指標是否與供應商提供的指標相符,達到要求才能入庫。

7)、原紙由收貨員複覈重量,質檢部檢驗原紙的指標,對於需要判定是否收貨的其它問題由生控部簽字決定。

8)、辦妥後的入庫單由保管員、採購員、財務部各存一聯記帳。

9)、物資驗收後一段時間內若發現問題,保管員應立即通知採購員與供貨單位交涉,辦理退貨,由採購員負責追加經濟損失。

10)、紙板、紙箱的入庫按相關程序辦理。

3、下列情況應嚴格把關,不準驗收:

1)、無公司領導批准採購的。

2)、與合同訂貨單計劃不符的。

3)、違反公司規定,採購員工作標準,沒按規定進貨渠道採購的。

4)、質量不合格的。

4、待驗收物資,不合格物資,保管員應妥善保管,並督促抓緊處理,手續應健全。

5、物資因生產急需或其他原因不便入庫,而直接送到現場,保管員要親自赴現場辦理入庫和發料手續。

倉庫物資入庫程序如下:

物資到庫採購員填寫入庫單、檢驗單,並通知檢驗員。倉庫保管員根據入庫單、採購計劃清點數量,查看規格型號、檢驗員檢驗、保管員簽字、倉庫主管審覈、辦理入庫。

二、物資保管與保養

1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“二齊”,“三清”,“四定位”擺放。

二齊:擺放整齊、庫容整齊

三清:材料清、數量清、規格清

四定位:按區、按排、按架、按位定位

2、保管物資應做到“十不”,即不鏽、不潮、不凍、不黴、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求,適當進行加墊、通風、清洗、乾燥、定期塗油或重新包裝,存放不當應及時改進。

三、物資出庫管理

1、保管員發料應按主管部門批准的領料單及計劃限額進行發料,物資發放應視生產需要。既發整又發零。

2、對退貨物資由領料單位辦理,並做好登記,沖帳手續。

3、紙板、紙箱的出庫按相關程序辦理。

4、要注意審查各種領料單的合法性,有下列情形之一者,不準出庫。

1)、憑單印籤不符不全,批准手續不符

2)、憑單字據不清或被塗改

3)、未驗收入庫物資

4)、發料應對保質負責,嚴禁發不合格物資

5)、先進先出,後進後出

4、實行一料一單(註明名稱、規格、型號、用途、數量、金額、日期)。

其出庫程序如下:

領料員填寫領料單部門領導簽字保管員簽字倉庫主管簽字發料

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

保管員應堅持實地盤點法,年終進行全面盤點,盤點應做到:

1)、盤點時發現盈或虧應重複一次,重新覈實,並分析原因,提出改進意見或措施,做好記錄。

2)、檢查安全防火設施和措施器材等,發現問題及時向領導彙報並採取防範措施。

3)、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因,及時報告領導。

五、帳務處理

1、保管員應建立材料帳,並按規定項目仔細記好帳目。

2、記帳要認真,帳、卡、物三相符,材料收支與結存要保持平衡。

3、每月5號前填報入庫、出庫明細給財務和總經理。

六、廢舊物資回收利用管理

確定廢舊物資回收範圍

1)、各種包裝物的回收

2)、各種容器的回收

3)金屬料尖、邊角餘料,有色和黑色金屬切屑。

4)不能再修復的工具、量具等。

5)其它各種有用物資的回收。

七、倉庫應設置廢舊物資回收專櫃,單獨建帳。

1)、實行交舊領新(工具、電器,電機等)

2)、員工工種變動調離時,所領(借)的工、器具應退回倉庫,辦理退料手續。

3)、報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理,應由物資管理部門負責人指定專人處理,收入均歸公司財務部門入帳。

倉庫管理管理制度7

1.目的:

爲了保證公司的物資財產的入庫、倉儲、出庫的正常控制和有序管理,特制訂本規定。

2.適用範圍

適用於本公司所有倉庫的管理。

3.倉庫管理任務:

保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,收發迅速,面向生產,服務周到,合理設置庫存,合理運用倉庫空間,加速資金週轉降低費用,

4.物資驗收入庫:

4.1生產用原料,外購,外協件,憑檢驗合格的<外協件物資請檢單>方可入庫。注:供應商送貨車或者公司提貨車(自提貨物)到廠區後,應及時將《送貨單》呈交相關倉管員,由倉管員安排在指定的待檢區。貨卸至指定待驗區後,倉管員及時掛待驗標識(尤其注意同種物料是多家供應商提供的,必須做好標示及分開放置),並檢查貨物的外包裝及小包裝的合格標識填寫是否明確、規範(合格標識內容至少包括採購單號、品名、規格、數量、日期),標識不規範的要求供應商∶重新填寫,供應商不配合或自提貨物由倉管員通知相應採購員處理。

4.2工、量、具、設備備品、其他易耗品,憑批准的請購單,購貨發票入庫。

4.3物資入庫,倉管員要親自同交貨人員辦理交接手續,覈對清點物資名稱、規格型號、數量是否一致後,辦理入庫手續,入庫單各欄應填寫清楚。

4.4無<外協件物資請檢單>,無批准的請購單,無發票、數量、規格型號、事物與發票不符的倉管員應拒絕入庫。

4.5各倉入庫後單據及時交統計(ERP錄入員)做賬。

5.貨物儲存管理:

5.1物資的儲存保管,原則上應該按物資的、屬性、特點、用途、類別等設置,劃分區域。較重物資要落地堆放(放置在棧板上);小件或輕型的用貨架存放。落地堆放以品種類別堆放,上架的物料應分類放置定位。

5.2物資堆放原則:重物堆放層數最高不超過4層,成品可根據實際情況碼放,必須做到過目見數,檢點方便、成行成列、清潔齊整,做到帳卡物一至。

5.3倉庫保管員對庫存、代保管(客供)物資以及設備、容器和工、量、具等負有經濟責任和法律責任。做到人各有責,物個有主,事事有人管。庫存物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧,倉管員應及時報告倉庫主管,分析原因,查明職責,按規定辦理報批手續。未經允許一律不準擅自處理,倉管員不得采取發生贏時多送,虧時扣剋的違紀做法。

5.4倉管員應掌握物資的自然屬性、儲存和保管的常識,加強保管措施,不使公司物資受到損失。同類物資堆放,要先進先出,發貨方便,空地上要有迴旋餘地。

5.5倉庫嚴格遵守保衛制度,嚴禁非倉庫人員擅自入庫拿去物料。倉庫嚴禁煙火,倉管員要懂得使用消防器材和必要的消防知識

5.6倉管員應按規定定期盤點倉庫的物資。

6.物資的出庫:

6.1各倉按推陳出新、先進先出,規定供應、節約用料的原則。發料堅持一盤底、二覈對、三發料、四減料的原則。對貪圖方便,違反發料原則造成物料失效、黴變、鏽蝕、差錯等損失,倉管員要承擔責任。

6.2機輔料的領用憑部門主管審批後的領料單發料。

6.3未辦理領用手續或手續不符和要求倉管員拒絕發料,發料時與交接人辦理好手續,當面點清數量,防止差錯出門。

倉庫管理管理制度8

爲使本公司的倉庫管理規範化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

一、倉庫管理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管。

二、對於入庫的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對於實物與貨單內容不相符的,辦理入庫手續要如實反映。

三、對於貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,並視具體情況報告主管經理。

四、對於一切手續不全的提貨,保管員有權拒絕發貨,並視具體情況報告主管經理。

五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬,做到日清月結,達到賬賬相符、賬物相符,賬卡相符。

六、每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以彙總,並編制報表上報公司總經理。

七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈餘、短少、殘缺,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報公司總經理。

八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,並對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

九、根據各種貨物的不同種類及特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

十、對於有特殊要求等貨物,應指定專人管理,並設置明顯標誌。 十一、建立健全出入庫人員登記制度。

十二、嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管經理。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定;

(1)嚴禁在倉庫內吸菸。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁塗改賬目。

(4)嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內亂放電源,臨時電線,臨時照明。

本管理流程自下發之日起試行。

倉庫管理管理制度9

爲加強成本覈算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規範物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,特制定本制度:

一、 倉庫日常管理;

1、 倉庫保管員必須合理設置各類產品的明細賬簿。材料倉庫必須根據實際情況和各類材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片。

2、 必須嚴格按erp系統和倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入erp系統,做到日清日結,確保erp系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬並與erp系統中的數據進行覈對,確保兩者的一致性.

3、 做好各類產品的日常覈查工作,倉庫保管員必須對各類庫存產品定期進行檢查盤點,並做到賬、物、卡三者一致.

4、 公司必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量,並嚴格控制各類物資的庫存量,再逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨產品的分類整理.

二、入庫管理:

1、 產品進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫.

2、 入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

三、出庫管理:

1、 各類材料的發出,原則上採用先進先出法。

2、 物料出庫時必須辦理出庫手續,並做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主管(或其指定人員)統一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,行政各部門只有經主管領導批字後方可領取,領料員和倉管員應覈對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,覈對正確後方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳.

四、其他相關事宜 :

1、 自覺遵守各項管理制度,嚴禁閒雜人員入內。

2、 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失;下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

3、 保管物資,未經上級同意,一律不準擅自借出。

5、 創造五好倉庫是倉管員努力的方向,每月對倉庫進行一次檢查,以促進創五好倉庫的開展。

6、 庫存盈虧反映出倉管員的工作質量,力求做到不出現差錯。

倉庫管理管理制度10

倉庫管理制度(紡織企業)

1 目的

規範原料倉、成品倉、五金倉的管理。

2 範圍

適用於公司原料倉、成品倉、五金倉的管理。

3 職責

3.1 原料倉負責公司原材料、下腳料的進倉、存儲、出倉工作。

3.2 成品倉負責公司棉紗成品、包裝物及輔料的進倉、存儲、出倉工作。 3.3五金倉負責公司五金備件,機臺配件,各種潤滑油,日常用品,生活勞保用品的進倉、存儲、出倉工作。負責存儲尚有價值的廢舊物料。

4 工作內容

4.1 原料倉管理

4.1.1原料倉管理機制

原料倉由公司的倉庫主管直接負責日常事務的管理和審計,財務部負責倉庫經濟資料、數據統計和具體業務的指導。

4.1.2 原料倉進倉、驗收制度

原料進倉時如下雨,要在指定的地點卸貨;如不下雨但地上有雨水,要在地上鋪上防水布,以防棉花浸溼而黴變。

隨車來的散包,如可以分清批號,通知排包工及時打包並放回原批,如分不清批號,要通知棉檢及時處理;零包(包上有完整批號,但數量很少)要按產地、批號分開放置,並及時通知棉檢處理。

每批棉花進倉時,倉管員要根據經營部提供的產地、卡號、批號、等級、件數、重量等資料,及時覈對有關信息,如有出入,應及時向倉庫主管彙報。

每批棉花進倉時,應按包頭重量填寫檢斤單,檢斤單一式3份:自存一份、經營部一份、財務部一份。

根據檢斤單算出的淨重如與經營部提供的淨重相差超過國家規定,要及時報告,經營部據此向供應商索賠。

根據經營部提供的'公定重量辦理進倉。

外購落棉、下腳料進倉時,應按包頭重量填寫檢斤單,檢斤單一式3份:自存一份、經營部一份、財務部一份。並以此重量辦理進倉。

本公司回用花、下腳料進倉時,以包頭重量進倉,並按件數的10%的抽查重量。如與包頭重量相符,按包頭重量進倉,如不符,責成進倉部門重新稱重並按新重量辦理進倉。

進倉後的原料必須在一天之內按分批後的批號、數量準確報給棉檢室,以便抽樣檢驗、安排使用。

4.1.3 原料倉存儲、堆放制度

在倉庫地面畫線指明原料堆放區域。留出牆距0.5米,縱橫各2米寬的井字形通道,以利倉庫內的空氣流通。

原料進倉以後,必須嚴格按包裝、級別、批號分檔分堆堆放。絕對不允許有混批現象。

原料堆垛要整齊有致,層與層之間交叉放置,保證安全穩妥。在堆垛時,棉堆高度應在四層以上,十層以下,並依每批的總件數及高度要求,算準底包數,以儘量利用倉庫空間,增加庫容。

每批原棉進倉後必須掛牌,標明每堆(批)棉花的產地、批號、等級、數量、進倉時間等。

倉庫大門要每天打開,使倉庫內的空氣流通。在雨季或高溫、潮溼天氣時,必須適當地進行排氣,防止棉花受潮或溫度過高。

正常生產時,倉庫應每5天一次將庫存的原棉件數準確地報給棉檢室,轉紡前夕一星期內,每天報數。

發黴、變質的棉花,要另行放置,及時通知棉檢和相關部門協商處理。分級室退回的棉花應單獨放置,並註明原因,以便安排使用。

4.1.4 原料倉出倉制度

原料出給生產車間時,要嚴格按棉檢室開出的《領料單》上的等級、批號、件數,出倉,並監督排包工的拉包工作,絕對不允許出現錯批、錯包現象。並按公司規定辦理出倉手續。

回花、下腳、廢料出給外單位時,要有兩名倉管員在場共同監督出倉。同時, 應按包頭重量填寫檢斤單,檢斤單一式3份:自存一份、經營部一份、財務部一份。

4.2 成品倉倉庫管理 4.2.1 成品倉倉庫管理機制

成品倉由公司的倉庫主管直接負責日常事務的管理和審計,財務部負責倉庫經濟資料、數據的統計和具體業務的指導。

4.2.2 成品倉進倉、驗收制度

包裝組每天統計包裝好的成品數量後,填寫《入庫單》。倉管員清點核對無誤後,在《入庫單》上簽名確認,安排搬運工將包裝好的成品運入倉庫,並按要求堆放整齊。

包裝材料及輔助材料到廠後,倉管員以發票爲準,覈對供應商提供的送貨單,確認品種,規格,數量無誤後,安排搬運到倉庫,倉管員在旁監督,安排堆放位置。並立即通知有關部門進行驗收。

4.2.3成品倉存儲、堆放制度

倉庫裏成品、包裝物及輔料要劃分不同區域放置,不同品種、規格、批號的成品、包裝物及輔料要分開放置,且做好標識。

成品的堆放在做到既方便盤點、出倉,又能有效地提高庫容。

4.2.4成品倉出倉制度

棉紗成品出倉時,倉管員根據經營部發出的《產品出倉通知單》安排裝車並填寫《棉紗成品出倉單》,經顧客或顧客的委託代理人覈對無誤後簽名。顧客或顧客的委託代理人憑此單到經營部辦理有關手續。

有樣品紗時,倉管員開出《棉紗成品出倉單》,經營部有關人員簽名確認,提貨並交給顧客或顧客的委託代理人。

需要領用包裝物及輔料的部門必須指定專人到成品倉領取包裝物及輔料。倉管員填寫《領料單》,領料人簽名確認,並立即運走所領用的物料。

4.3 五金倉管理

4.3.1 五金倉管理機制

五金倉由公司的倉庫主管直接負責日常事務的管理和審計,財務部負責倉庫經濟資料、數據的統計和具體業務的指導。

4.3.2 五金倉進倉、驗收制度

物料到倉庫後,倉管員立即通知相關的採購員,確認所採購的物料的品種、規格、數量等資料。採購員確認後,由倉管員通知下列人員進行驗收 a、重要物料(關鍵的工藝部件),由採購員與品管部進行驗收。 b、進口件,由採購員與使用部門進行驗收。 c、一般物料,由採購員與倉庫進行驗收。

各部門暫時不用的舊物料、損壞但尚還有價值的物品,退回五金倉庫管理。

倉庫填寫《入庫單》。

4.3.3 五金倉存儲、堆放制度

倉庫在地面劃線指明物料堆放區域,並根據物料的性質,分類、分區域放置。能上物料架的一定要上架,不能上架的要在指定區域擺放齊。危險品單獨存放,並與其它物料保持足夠的距離。

同類物料要按一定的規則擺放,每種物料都必須用物料卡標明品種、規格、單價等信息。

入庫的廢舊物料單獨存放,可再利用與不可再利用的要分開放置,且做好標識。

4.3.4 五金倉出倉制度

各部門必須指定專人到五金倉領取物料。非指定人員到五金倉領取物料,倉管員必須拒絕發料。

各部門指定人員需到五金倉領用物料時,必須持經本部門領導簽名同意後的《領料單》到五金倉領用指定物料。倉管員按上述領料單指明的物料品種、規格、數量等發料,不得多發、少發。

各部門領料人員和倉管員共同覈對所領物料的品種、規格、數量,由倉管員在《領料單》上簽名確認。各部門領料人員必須立即將所領物料拿走。

情況緊急時(如晚上車間壞機時),在得到倉庫主管明確授權的條件下,倉庫可以先予發料。但必須在第二天將手續補辦好。 5 相關文件 無

6 質量記錄

倉庫管理管理制度11

1.目的

爲了加強南二分公司倉庫管理工作,全面貫徹落實公司QHSE方針,提高風險控制能力,確保倉庫管理合理有效。

2.要求

2.1倉庫材料、物資管理。

2.1.1庫管員對所管轄的物資進行分類登記,設置標識卡、臺帳,做到帳(包括紙質和電子臺帳)、物、卡相符,及時反映庫存。

2.1.2對維修材料、搶險設備和工器具等物資應按規定放置,並做好標識、分規格存放,有計劃、有秩序安排物資進庫、出庫及存放地點。

2.1.3存放物品的倉庫應保持整潔通風,防潮溼,碼放整齊。在倉庫中存取物品應辦理相關登記。

2.1.4嚴格執行南二分公司物資領發放工作流程。

2.1.5注意安全,離開倉庫後必須關閉倉庫門;不得磕、碰、摔、擠壓物資。

2.1.6嚴格堅持物資、出庫登記,做到先進先出,減少物資積壓倉庫時間,監督庫存量。

2.1.7倉庫安全員應定期檢查庫存物資狀況,倉庫管理部門應定期組織盤點。

2.2倉庫設施、設備的管理。

2.2.1保持倉庫庫容庫貌,不得帶食品到倉庫,每天下班前清潔地面,清除庫存物資上灰塵雜物。

2.2.2倉庫設施、設備設專人管理,各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行,並要做到正確使用,經常維護,定期檢修,不符合安全要求的陳舊設備,應提請公司進行報廢鑑定。

2.2.3及時做好維搶修設備使用登記。

2.2.4電氣設備和線路應符合國家有關安全規定。

倉庫管理管理制度12

一、材料入庫

1,倉庫人員在接收面料時,應當及時覈對貨物的名稱、數量、規格是否與送貨單一致,如有誤,以實驗數爲準,誤差較大的要及時通知商品部查對;

2,覈對無誤後,開具一式四聯的入庫單(一聯存根,二聯財務,三聯客戶,四聯採購):

3,入倉面料貨期急的開驗布報告安排驗布員先驗;

4,根據驗收情況,出具相應的驗收報告。

5,次布退貨經商品部確認後,記賬員覈對開單後,倉務員方能出倉;

6,驗布合格後分封度,捆綁好,裝回原袋掛牌(標明日期、碼數、疋號),放置整齊,確保倉務員不會混淆;

二、材料出庫

1,發料時應先覈對面料編號,單件用量,根據縮水率、次布率放損出料;

2,發料時,倉庫人員先齊集物品才發出,領取貨品需在領料單上籤署作實;

3,裁牀發料應按生產通知單,根椐驗布報告之損耗經記賬員覈對,放損出料;

4,板房發料,以樣衣通知單經記賬員覈對按通知單明碼數出料,交大燙縮水;

5,外廠發料以生產通知單爲準,應有生產部簽字,裁牀註明用量,按布損發料;

6,車間配片持有廠長簽署配片單方能出料;

三、補料

1,因次布過高需補發面料的,應退回次布裁片並由質檢部出具報告後方可發料,相應記賬員在出庫單上註明“補料”字樣,單據交工廠財務部;

四、退料

1,裁牀退庫,外廠退料,退料人員應在生產通知單上簽名認可,經整理、打碼覈實後放回原處;

2,車間退倉應經質檢部確認,開單經廠長簽字,單據交財務;

3,裁牀完單後與倉庫複覈填寫裁牀用料表。

五、賬務處理

1,記賬員每日整理所有入庫、退庫單據,並準確入賬;

2,每週一安排人員把上一週發生的入庫單、出庫單交工廠財務;

3,每月盤點一次,複覈賬存與實存,做盤點報告交工廠財務和採購部,由財務人員對盤點過程進行監督;

4,填寫外發清單,整理外發退料單據;

六、倉庫整理

1,倉庫設置應根據條件和需要,合理佈局,科學分工,業務上要實行工作質量標準化,不斷提高倉庫管理水員;

2,倉庫內應整潔、美觀,不應雜亂無章,存在蟲、鼠隱患;

3,倉庫應配置足夠的消防器材,定期檢查有無失效,倉庫的消防器材放在容易發現,拿取的位置;

4,倉庫內應乾燥、地面平坦,倉庫大門、窗戶應完好,倉門開啓裝置實行專人管理;

5,庫內應劃黃線標明庫位、架號、道路,庫內通道應暢通,不得有物品阻礙通行;

6,每架貨位標識字跡清楚,格式統一,標識牌的懸掛位置一致;

7,每架物料標識齊全,脫落應更換及時,準確;

8,物料應分類、分等級上架,遵循“陳上新下,上輕下重”的原則,便於發料;

9,做好退倉布料的打卷、整理工作;

10,定期對倉庫進行整理,使面料分類清晰,編號齊全;

倉庫管理管理制度13

爲加強高速公路養護機械設備的安全使用管理,保證施工作業安全與施工質量,提高機械設備的完好率,特制定以下制度。

1、機械設備應按其技術性能要求正確使用,缺少安全裝置已失效的機械設備不得使用。

2、嚴禁拆除機械設備上的自動控制機構、力距限制器等安全裝置,嚴禁拆除監測、指示、儀表、報警及警示裝置。上述裝置的調試了維修應由專業人員負責進行。

3、新機和大修後的機械設備註意做好機械走合期的使用保養,機械設備冬季使用,應按機械設備冬季使用保養的有關規定執行。

4、機械設備操作人員必須身體健康,經過專業培訓考試合格,獲得有關部門頒發的操作證或駕駛執照,特殊工種操作證後,方可獨立操作機械設備,不準操作與操作證不相符的機械設備。

5、機械作業時,操作人員不得擅離工作崗位,不準將機械設備交給非本機操作人員操作,嚴禁無關人員進入機械作業區和操作室內,工作時,思想要集中,嚴禁酒後操作。

6、任何組織或個人都不得強迫操作人員違章作業。

7、機械設備進入施工現場,應查明行駛路線上的橋樑的承載能力。確保機械設備安全通行。

8、機械設備在施工作業前,施工技術人員應向操作人員做施工任務和安全技術措施交底,操作人員應熟悉作業環境與施工條件,服從現場施工管理人員的調度指揮,遵守安全規則。

9、機械設備不得靠近架空輸電線路作業。如限於現場條件、必須在線路旁作業時,應採取安全保護措施。

10、機械設備在夜間作業時,作業區內應有充足的照明設備。

11、機械設備應按《公路築養護機械保修規程》的規定,按時進行保養,嚴禁機械設備帶病運轉或超負運轉。

12、操作人員必須嚴格執行工作前的檢查制度,工作中的觀察制度和工作後的檢查保養制度。

13、操作人員應認真準確地填寫運轉記錄,交接班記錄或工作日記

14、機械設備在施工現場停放時,必須注意選擇好停放地點,關閉好駕駛室(操作室)。有駐車制動器的要拉上,坡道上停機時,要搭好掩木或石塊,夜間應有動專人看管。

15、機械設備在保養或修理時,要特別注意安全。禁止在機械設備運轉中冒險進行保養、修理、調整作業。各電氣設備的檢查維修,一般應停電作業,電源開關處掛設“禁止合閘,有人工作”的警告並設專人負責監護。

16、在公路和城市道路上行使的車輛、機械、必須嚴格遵守交通規則和國家其他有關規定。

倉庫管理管理制度14

一、成品入庫操作流程:

(入庫保管1)指揮成品在車間裝車並統計裝車數量→(入庫保管1)監督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛,統計卸車數量→2個入庫保管員彙總並覈對入庫數量,登記商品卡,填寫入庫單→根據入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫,製作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的狀況下,雙方簽名,完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)

注意事項:務必貫徹“入庫四個堅持”

1)堅持按入庫流程操作:務必按流程的先後順序操作,個性是要先入庫,後填入庫單,再登記明細賬,最後出盤點表。嚴禁違規操作。

2)堅持2人同時操作入庫:在入庫過程中,2個入庫保管員務必同時在指定的位置、現場負責,嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時,務必拒絕入庫作業,同時務必請示倉庫主管臨時增派人員協助。

3)堅持入庫複覈:在入庫過程中,一個保管員在車間內,指揮成品裝車,隨手統計裝車數量,並全程跟隨平板車、監督成品從車間運到倉庫內;另一個保管員在倉庫內,指揮成品卸車打垛,隨手統計其卸車數量。

4)堅持入庫對賬:兩個入庫保管員在收貨結束後,分別彙總自己的入庫數量。只有二人的入庫數據完全一致並與實際庫存一致後,才允許製作入庫單並記賬。

二、成品出庫操作流程:

接到一式四聯的“發貨出庫單”→審覈出庫單資料(車牌號、所有職責人簽名、發貨專用章、品名規格口味等等)→(發貨保管1)指揮成品在倉庫內裝車,隨手統計平板車裝車數量→(發貨保管2)在倉庫門口監督平板車卸車,隨手統計平板車卸車數量→發貨結束後,兩個保管員立即覈對各自記錄的發貨數量與出庫單是否完全一致,只有完全一致時纔可進行下一步驟→與提貨人(司機)覈對無誤→把第一聯(白聯)交給司機轉交客戶,第四聯(黃聯)給司機做出門證→根據出庫單登記商品卡和數量明細賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符

注意事項:務必貫徹“出庫四個堅持”

1)堅持按出庫流程操作:務必按流程的先後順序操作,嚴禁違規操作;

2)堅持2人同時操作出庫:在整個發貨出庫過程中,2個發貨保管員務必同時在指定的位置、現場負責,嚴禁單獨一人實施發貨操作。當只有1人時,務必拒絕出庫作業,同時務必電話請示倉庫主管臨時增派人員協助。

3)堅持出庫複覈:發貨過程中,一個保管員在倉庫內負責成品從貨垛向平板車轉移,統計其數量;另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉移,統計其數量。

4)堅持出庫對賬:兩個發貨保管員在發貨結束後,分別彙總自己的發貨數量,並與出庫單核對。只有二人的結果與出庫單完全一致,且與提貨人(司機)完全一致後,才允許把出庫單一、四聯交給提貨人(司機)。

倉庫管理管理制度15

一、保證所有庫存原材料數量正確和完好,自然損耗率控制在規定的範圍內。

二、庫存物資分區、分類擺放、整齊有條理,便於收發、檢查和盤點。

三、對所有庫存物資建立庫存記錄,及時做好入庫數、領出數的記錄。

四、做好有效的防火、防盜、防潮、防黴、防蟲蛀、防鼠咬的安全措施。

五、建立完備的物資驗收、領用發放、保管、盤點計劃和清潔衛生,不可'採購無計劃,保管無檔案,領用無手續'。

六、掌握各類物資日常用量信息,與各部門用時溝通,發現物資積壓,及時上報主管領導,儘快處理。合理控制庫存量,減少資金佔用,加速資金週轉。

七、做好原材料入庫、領用的登記工作。

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